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公示公告

2023年度眉山市眉山日报社单位决算

新闻来源:      

更新时间:2024-09-25 09:29:52

责任编辑:廖祥建


目录

 

公开时间:2023年9月25日


第一部分 单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分 2023年度单位决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分 名词解释16

第四部分 附件18

第五部分 附表22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 单位概况

 

一、主要职责

眉山日报社系直属市委的公益性差额拨款事业单位,《眉山日报》系市委主办主管的市委机关报,眉山网系市委机关网。
    宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致;发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策,宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就;坚持新闻工作“为人民服务,为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针,热情讴歌在五个文明建设中涌现出的新人新事,积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督,反映群众的呼声和建议;积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况,刊载、抄收、存储新华通讯社电讯,及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料,当好党委的“耳目”;以社会效益为主,同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业,努力创收,减轻国家财政负担;编印供领导干部阅读的内部刊物,编辑出版《内参》,为地方党委决策起好参谋助手作用;完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务,在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

二、机构设置

眉山日报社为一级预算单位,无部门决算编制范围的二级预算单位。


第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2748.25万元。与2022年度相比,收、支总计减少215.65万元,下降7.28%。主要变动原因是全员绩效工资下降

image.png

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2748.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2748.25万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

image.png

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2748.25万元,其中:基本支出2034.02万元,占74.01%;项目支出714.23万元,占25.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

image.png

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2748.25万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少204.1万元,下降6.91%。主要变动原因是全员绩效工资下降。

image.png

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2748.25万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少204.1万元,下降6.91%。主要变动原因是全员绩效工资下降。

image.png

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2748.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元0.18%文化旅游体育与传媒支出2239.37万元,占81.48%社会保障和就业支出244.19万元,占8.89%卫生健康支出63.11万元,占2.3%住房保障支出196.57万元,占7.15%

 

image.png

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2748.25完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为5万元,完成预算100%

2.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项): 支出决算为2169.37万元,完成预算100%

3.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项): 支出决算为70万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为191.62万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为46.19万元,完成预算100%

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为6.37万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为63.11万元,完成预算100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为196.57万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2034.02万元,其中:

人员经费1899.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费134.66万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.26万元,完成预算43.46%,较上年度减少2.47万元,下降28.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格执中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.71万元,占91.24%;公务接待费支出决算0.55万元,占8.75%。具体情况如下:

image.png

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.71万元,完成预算47.59%公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.51万元,下降30.54%主要原因是厉行节约,严格执中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年1231日,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.71万元。主要用于采访、考察学习、办理日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.55万元,完成预算22.84%公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元,增长7.84%。主要原因是外宣和兄弟单位来访接待增加。其中:

国内公务接待支出0.55万元,主要用于接待外宣和兄弟单位来访开支的用餐费。国内公务接待4批次,52人次(不包括陪同人员),共计支出0.55万元,具体内容包括:接待新华社新闻信息中心调研人员0.08万元,接待学习强国四川学习平台人员0.08万元,接待四川省报业协会人员0.09万元,接待甘孜日报社人员0.3万元

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,眉山日报社机关运行经费支出0万元,与2022年度决算数持平

(二)政府采购支出情况

2023年度,眉山日报社政府采购支出总额124.17万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.17万元。主要用于采访、编辑等日常办公购买设备,新办公楼房租费等。授予中小企业合同金额121.23万元,占政府采购支出总额的97.63%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年1231日,眉山日报社共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于采访、办理日常事务等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,组织对4个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分  词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入、宣传经费等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项):指本单位用于报纸出版发生的费用。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关养老保险支出

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指医疗保险支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51140022T000004901640-办公设备购置经费补助

主管部门

眉山日报社(部门)

实施单位 (盖章)

眉山日报社

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

单位办公设备采购

严格按采购程序完成了11.18万元的办公设备采购,设备利用率达到了100%

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

25.59

25.59

11.18

43.68%

10


预算执行率未达到90%,是由于复印机、电脑、无人机等未采购。

其中:财政资金

25.59

25.59

11.18

43.68%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

政府采购率

17

93

10



购置设备数量

10

14

20



质量指标

设备质量合格率

97

100

10



安装工程验收合格率

99

100

10



效益指标

社会效益指标

设备利用率

98

100

30



满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

98

98

10



合计

100



评价结论

及时更新了部分办公设备,保障了单位日常办公需要。

存在问题

预算执行率未达到90%,是由于复印机、电脑、无人机等未采购。

改进措施

加强预算编制基础工作,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。

项目负责人:席涓

财务负责人:邱文清

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51140022T000004901663-聘用人员经费支出经费补助

主管部门

眉山日报社(部门)

实施单位 (盖章)

眉山日报社

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

用国有资源有偿使用收入弥补聘用人员工资薪金,保障了报纸和眉山网的正常运行

用专项收入弥补聘用人员工资薪金、日常公用经费,缓解了我单位聘用人员经费不足的情况,保障了报纸和眉山网的正常运行。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

211.23

211.23

151.50

71.72%

10


预算执行率未达到90%,是由于全员绩效工资下降,导致聘用人员经费当年预算未执行完。

其中:财政资金

211.23

211.23

151.50

71.72%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

财政资金预算完成率

95

71.72

10



质量指标

聘用人员经费完成率

95

71.72

20



时效指标

完成程度

96

71.72

30



效益指标

经济效益指标

聘用人员经费成本

100

151.5

20



满意度指标

满意度指标

员工满意度

95

95

10



合计

100



评价结论

用专项收入弥补聘用人员工资薪金、日常公用经费,缓解了我单位聘用人员经费不足的情况,保障了报纸和眉山网的正常运行。

存在问题

预算执行率未达到90%,是由于全员绩效工资减少,导致聘用人员经费当年预算未执行完。

改进措施

加强预算编制基础工作,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。

项目负责人:席涓

财务负责人:邱文清

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51140022T000004901694-稿费经费补助

主管部门

眉山日报社(部门)

实施单位 (盖章)

眉山日报社

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过支付外部作者和新华社稿费,保障了报纸和眉山网的正常运行

完成了外部作者和新华社稿费的支付,保障了报纸和眉山网的正常运行

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

33.00

33.00

30.90

93.63%

10


其中:财政资金

33.00

33.00

30.90

93.63%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

外部作者发布宣传稿件数量

700

700

30



时效指标

稿件刊发完成进度

95

95

10



效益指标

经济效益指标

新闻发稿率

90

90

30



满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度

95

95

10



成本指标

经济成本指标

稿费总额

33

30.9

10



合计

100



评价结论

完成了外部作者和新华社稿费的支付,保障了报纸和眉山网的正常运行。

存在问题

改进措施

项目负责人:席涓

财务负责人:邱文清

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51140022T000004901778-运行经费定额补助

主管部门

眉山日报社(部门)

实施单位 (盖章)

眉山日报社

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为保障报纸和眉山网的正常运行,财政定额补助在职人员工资经费、日常公用经费

财政定额补助在职人员工资经费、日常公用经费,保障了报纸和眉山网的正常运行。

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

500.59

500.59

405.76

81.06%

10


预算执行率未达到90%,是由于全员绩效工资下降,导致运行经费定额补助当年预算未执行完。

其中:财政资金

500.59

500.59

405.76

81.06%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

财政资金预算完成率

100

100

20



质量指标

在职人员经费完成率

98

81.06

10



时效指标

完成程度

97

81.06

10



效益指标

可持续影响指标

员工服务单位时间

5

5

30



成本指标

经济成本指标

财政定额补助成本

500

500.59

20



合计

100



评价结论

财政定额补助500万元,保障了报纸和眉山网的正常运行。

存在问题

预算执行率未达到90%,是由于全员绩效工资下降,导致运行经费定额补助当年预算未执行完。

改进措施

加强预算编制基础工作,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。

项目负责人:席涓

财务负责人:邱文清

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


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